索 引 号: 00817883-1/2022-00957 分类: 财政公开   
发布机构: 美兰区和平南街道办事处 发文日期: 2020年10月30日
名  称: 海口市美兰区和平南街道办事处2019年度部门决算
文  号: 主 题 词:


海口市美兰区和平南街道办事处2019年度部门决算

                   

 

第一部分海口市美兰区和平南街道办事处部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 4

第二部分海口市美兰区和平南街道办事处部门2019年度部门决算公开表 5

一、收入支出决算公开表 5

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、 财政拨款收入支出决算公开表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表5

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

第三部分海口市美兰区和平南街道办事处2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 19

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

21

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

22

十、预算绩效情况说明 23

十一、其他重要事项情况说明 23

第四部分  名词解释 27

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分海口市美兰区和平南街道办事处部门概况

 

一、 部门职责

美兰区和平南街道办事处为区委、区政府的派出机关,依据法律法规和区委、区政府的授权,在本辖区内行使城市管理、社会管理、公共服务、社区建设和居民工作等职能。其主要职责是:

1.贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令。

2.负责基层党组织建设工作,指导和帮助社区居委会开展工作,发挥社区居委会的群众自治组织作用。

3.负责精神文明建设工作,组织开展多种形式的群众性精神文明建设创建活动,构建和谐文化,培育文明风尚。

4.负责制定社会管理规划,加强社会管理综合治理工作。妥善处理突发性、群体性事件,及时化解社会矛盾,维护居民的合法权益,维护辖区社会和谐稳定。

5.负责辖区内人口与计划生育、安全生产、征兵、民兵预备役、人民防空、企事业退休人员及自主择业军转干部社会化管理等工作。

6.负责牵头协调各职能部门派驻在街道的机构,共同处理地区性、综合性社会管理事务。

7.按照职责范围,开展辖区内的市容环境卫生、园林绿化、门前三包、环境保护、市政、爱国卫生等监督、管理、服务工作。

8.协助有关部门对违法建设、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理、环境保护等规定行为进行查处。

9.协助有关部门做好劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、统计、侨务、民族宗教事务、食品安全、交通安全、质量监督、“三防”等工作。

10.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

11.向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

12.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

 本单位属于一级预算单位,无纳入部门决算编制范围的二级预算单位。

 

 

 

 

 

第二部分 海口市美兰区和平南街道办事处2019年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

        公开表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开(见正文附件)。

 

 

 

 

 

第三部分  海口市美兰区和平南街道办事处部门2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计2154.93万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加121.59万元,增长0.60%。主要原因:一是2019年一般公共预算财政拨款收入增加121.76万元;二是2019年政府性基金预算财政拨款收入增加20.49万元;三是其他收入增加20.89万元。用事业基金弥补收支差额0万元,较2018年度决算数持平。年初结转结余79.49万元,较2018年度决算数减少41.55万元,下降34.32%,结余分配0万元,较2017年度决算数持平。年末结转结余166.02万元,较2018年度决算数减少3.27万元,下降1.93%。

  二、收入决算情况说明
    本年收入合计2075.45万元,其中:财政拨款收入2050.12万元,占98.78%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入25.32万元,占1.21%。

  三、支出决算情况说明

本年支出合计1988.92万元,其中:基本支出784.13万元,占39.42%;项目支出1204.79万元,占60.58%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计2052.86万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加103.41万元,增长5.30%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款增加121.76万元;二是政府性基金预算财政拨款增加20.49万元;三是年初财政拨款结转和结余减少38.85万元。

财政拨款年初结转结余2.73万元, 主要是一般公共预算财政拨款结转0.5万元,政府性基金财政拨款结转2.23万,较2018年度决算数减少38.85万元,下降93.43%,主要原因是一般公共预算财政拨款减少41.08万元,政府性基金预算财政拨款增加2.23万元。

财政拨款年末结转结余73.07万元,主要是一般公共预算财政拨款结转55.87万元,政府性基金财政拨款结转17.2万元,较2018年度年末决算数减少19.47万元,下降21.04%,主要原因是一般公共预算财政拨款减少18.62万元,政府性基金预算财政拨款减少0.85万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1952.73万元,2019年度一般公共预算财政拨款支出1,952.73万元,占本年支出合计的98.18%。与2018年度相比,财政拨款支出增加99.31万元,增长5.36%,主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出农林水支出等增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1952.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出329.74万元,占16.89%;国防支出(类)3.62万元,占0.19%;公共安全(类)支出15.54万元,占0.80%;文化体育与传媒(类)支出0.5万元,占0.03%;社会保障和就业(类)支出934.95万元,占47.88%;卫生健康(类)支出350.02万元,占17.92%;城乡社区(类)支出260.11万元,占13.32%;农林水(类)支出3.74万元,占0.19%;住房保障(类)支出51.72万元,占2.65%,灾害防治及应急管理(类)支出2.82万元, 0.14%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为1443.24万元,支出决算为1952.73万元,完成年初预算的135.30%。其中:

 1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算0.08万元,支出决算为0.08万元,完成100% 。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)

年初无预算安排,属年中追加预算1.87万元,支出决算为1.87万元,完成100% 。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为237.73万元,支出决算为224.86万元,完成年初预算的94.59%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为134万元,支出决算为51.04万元,完成年初预算的38.09%。决算数小于预算数的主要原因是业务需求变动影响,根据实际工作减少项目经费支出。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(室)专项普查活动(项)

年初无预算安排,属年中追加预算4.75万元,支出决算为4.75万元,完成100% 。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(室)其他群众团体事务支出(项)

年初无预算安排,属年中追加预算0.48万元,支出决算为0.48万元,完成100% 。

7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(室)事业运行(项) 。           

年初无预算安排,属年中追加预算11.35万元,支出决算为11.35万元,完成100% 。

8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(室)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 。 

年初预算为14.5万元,支出决算为11.5万元,完成年初预算的79.31%。决算数小于预算数的主要原因是业务需求变动影响,根据实际工作减少项目经费支出。

 9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初无预算安排,属年中追加预算13.98万元,支出决算为13.98万元,完成100%。

 10.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)

年初无预算安排,属年中追加预算9.83万元,支出决算为9.83万元,完成100%。

 11.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)

年初预算为8万元,支出决算为3.62万元,完成年初预算的45.25%。决算数小于预算数的主要原因是业务需求变动影响,根据实际工作减少项目经费支出。

12.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)

年初预算为10万元,支出决算为15.54万元,完成年初预算的155.4%。决算数大于预算数的主要原因是业务需求变动影响,年中根据实际工作需求调增项目经费支出。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)  其他文化和旅游支出(项)

年初无预算安排,属年中追加预算0.2万元,支出决算为0.2万元,完成100%。

14.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)

年初无预算安排,属年中追加预算0.3万元,支出决算为0.3万元,完成100%。

 15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)

年初无预算安排,属年中追加预算0.23万元,支出决算为0.23万元,完成100%。

 16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)  社会保险经办机构(项)

年初无预算安排,属年中追加预算9.5万元,支出决算为9.5万元,完成100%。

17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)  其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算为3.6万元,支出决算为5.49万元,完成年初预算的152.5%。决算数大于预算数的主要原因是业务需求变动影响,年中根据实际工作需求调增项目经费支出

 18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)  民间组织管理(项)

年初预算为533.93万元,支出决算为517.52万元,完成年初预算的96.93%。决算数大于预算数的主要原因是业务需求变动影响,根据实际工作需求调增项目经费支出。

19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)

年初预算为7.5万元,支出决算为141.89万元,完成年初预算的1891.87%。决算数大于预算数的主要原因是业务需求变动影响,根据实际工作需求调增项目经费支出。

20.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为12万元,支出决算为27.55万元,完成年初预算的229.58%。决算数大于预算数的主要原因是业务需求变动影响,根据实际工作需求调增项目经费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为89.46万元,支出决算为91.45万元,完成年初预算的102.22%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费支出人员及标准基数变动,致使支出增加。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初无预算安排,属年中追加预算9.38万元,支出决算为9.38万元,完成100%

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位离退休支出(项)

年初预算为6.34万元,支出决算为6.34万元,完成100%

 24.社会保障和就业支出(类)抚恤 (款)其他优抚支出(项)

年初无预算安排,属年中追加预算29万元,支出决算为29万元,完成100%。

 25.社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 其他退役安置支出(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算2.57万元,支出决算为2.57万元,完成100%。

26.社会保障和就业支出(类)社会福利 (款) 老年福利(项)

年初无预算安排,属年中追加预算73.16万元,支出决算为73.16万元,完成100%。

 27.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

年初无预算安排,属年中追加预算3.91万元,支出决算为3.91万元,完成100%。

28.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

年初无预算安排,属年中追加预算1.71万元,支出决算为1.71万元,完成100%。

29.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)

年初无预算安排,属年中追加预算4.2万元,支出决算为4.2万元,完成100%。

 30.社会保障和就业支出 (类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初无预算安排,属年中追加预算11.05万元,支出决算为11.05万元,完成100%。

31.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管理事务支出(项)

年初无预算安排,属年中追加预算2.34万元,支出决算为2.34万元,完成100%。

32.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项) 。

年初无预算安排,属年中追加预算1.59万元,支出决算为1.59万元,完成100%。

33.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 。

年初无预算安排,属年中追加预算53.68万元,支出决算为53.68万元,完成100%。

34.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

年初预算为239.15万元,支出决算为214.44万元,完成年初预算的89.67%。决算数小于预算数的主要原因是业务需求变动影响,根据实际工作需求调减经费支出。

35.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初无预算安排,属年中追加预算1.4万元支出决算为1.4万元,完成100%。

36.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为28.7万元,支出决算为26.48万元,完成年初预算的92.26%。决算数小于预算数的主要原因是业务需求变动影响,根据实际工作减少项目经费支出。

37.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为6.34万元,支出决算为6.34万元,完成年初预算的100%。

38.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为8.05万元,支出决算为8.05万元,完成年初预算的100%。

39.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为16.21万元,支出决算为16.8万元,完成年初预算的103.64%。决算数大于预算数的主要原因晋升工资及发放奖励性绩效工资缴交保险也相应增加。

40.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为17.73万元,支出决算为18.77万元,完成年初预算的105.87%。决算数大于预算数的主要原因根据年中实际支出追加预算。

41.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款) 其他医疗保障管理事务支出(项)

年初无预算安排,属年中追加预算0.13万元,支出决算为0.13万元,完成100%。

42.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

年初预算为12万元,支出决算为17.05万元,完成年初预算的142.08%。决算数大于预算数的主要原因业务需求变动影响,年中根据实际工作需求调增项目经费支出。

43.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为4万元,支出决算为224.41万元,完成年初预算的5610.25%。决算数大于预算数的主要原因业务需求变动影响,年中根据实际工作需求调增项目经费支出。

44.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初无预算安排,属年中追加预算18.65万元,支出决算为18.65万元,完成100%。

45. 农林水支出(类)农业 (款)农业行业业务管理(项)

年初无预算安排,属年中追加预算0.52万元,支出决算为0.52万元,完成100%。

46.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)

年初预算为6万元,支出决算为3.22万元,完成年初预算的53.67%。决算数小于预算数的主要原因业务需求变动影响,年中根据实际工作需求调减项目经费支出。

47.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)

年初预算为45.99万元,支出决算为51.72万元,完成年初预算的112.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整、缴费基数变化,致使支出增加。

48.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 安全监管(项)

年初预算为2万元,支出决算为1.56万元,完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因业务需求变动影响,年中根据实际工作需求调减项目经费支出。   

49.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾信息管理(项)

年初无预算安排,属年中追加预算1.01万元,支出决算为1.01万元,完成100%。

50.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)

年初无预算安排,属年中追加预算0.25万元,支出决算为0.25万元,完成100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出783.93万元,其中:人员经费745.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费38.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入42.03万元,主要是是城乡社区支出13.76万元、其他支出28.28万元。2018年度增加20.49万元,增长95.13%。主要原因:项目需要资金比较多。

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出27.06万元,较2018年度增加23.57万元,增长675.36%。

(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初无预算安排,属年中追加预算27.06万元,支出决算为27.06万元,完成100%。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)  其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)

年初无预算安排,属年中追加预算0.97万元,支出决算为0.97万元,完成100% 。主要原因:根据上级部门安排的实际工作需要调整追加。

2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款) 城市公共设施(项)

年初无预算安排,属年中追加预算4.82万元,支出决算为4.82万元,完成100% 。主要原因:根据上级部门安排的实际工作需要调整追加。

3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)

年初无预算安排,属年中追加预算8.92万元,支出决算为8.92万元,完成100% 。主要原因:根据上级部门安排的实际工作需要调整追加。

4.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)  用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)

 年初无预算安排,属年中追加预算9.36万元,支出决算为9.36万元,完成100% 。主要原因:根据上级部门安排的实际工作需要调整追加。

5.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出于社会福利的彩票公益金支出(项)

年初无预算安排,属年中追加预算2.99万元,支出决算为2.99万元,完成100% 。主要原因:根据上级部门安排的实际工作需要调整追加。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元,支出决算为2.77万元,完成预算的39.57%。

    (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.77万元,占39.57%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出2.77万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出2.77万元,主要用于公务用车及日常油料消耗及维修保养费用。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少4.23万元,下降60.43%。主要原因一是严格公务用车管理,杜绝公车私用;二是贯彻落实“八项规定”和省委省政府有关要求,厉行勤俭节约,压缩费用支出。 

 3.公务接待费支出0万元, 2019年度及2018年均无支出。国内公务接待0批次,接待人数为0。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度海口市美兰区和平南街道办事处部门决算无此情况。

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目20个,共涉及资金648万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

社区管理事务项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:一是绩效自评是一项比较专业的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺;二是由于一些非公联合党支部的机构尚未完善,使得一些经费无法拨付到位。下一步改进措施:加强基层干部队伍建设和党建工作,强化社区管理,理顺社区关系,完善社区服务功能。

 十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度和平南街道办事处机关运行经费38.05万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少14.27万元,降低27.27%。主要原因是:2019年度部门通过各种行之有效的办法,提高项目支出管理水平,节省经费开支。

(二)政府采购支出情况。

2019年度海口市美兰区和平南街道办事处部门(单位)政府采购支出总额11.74万元,其中:政府采购货物支出11.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积1400平方米,其中:办公用房900平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)500平方米。

本部门共有车辆3辆,其中:从车辆种类说明:轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车0辆、其他用车0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程110.64万元。

 

 

             第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

……



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