您现在的位置: 首页 >> 信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 财政公开
索 引 号: 00817906-8/2022-03581 分类: 业务工作;财政公开;其他信息   
发布机构: 美兰区 发文日期: 2019年12月27日
名  称: 2019年海口市美兰区演丰镇人民政府部门预算公开
文  号: 主 题 词:


2019年海口市美兰区演丰镇人民政府部门预算公开

                                        第一部分   海口市美兰区演丰镇人民政府概况

 

一、 主要职能

 根据《海口市美兰区演丰示范镇机构设置和人员编制调整方案》,我部门的主要职责是:

(一)宣传落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令。加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

(二)负责组织制定本镇经济发展和村镇发展规划,组织实施农田水利基本建设,抓好各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活环境。

(三)指导农村经济发展,推进农业产业结构调整,促进经济增长方式转变;引领农村富余劳动力转移,促进农民增收;引导和促进农民专业合作经济组织的发展,提高农民进入市场的生产组织化程度。

(四)加强对农户和镇域经济实体的示范引导、政策服务工作,营造良好的发展环境;对集体资产实施有效的监管。

(五)抓好统筹城乡示范镇建设,切实做好各项政策措施的落实工作。

(六)负责辖区企业的统筹协调和产业项目的管理服务工作。

(七)健全农业社会服务体系,为农业增效、农民增收、产业发展提供水利灌溉、道路运输、农技推广、病虫害防治等生产保障公共服务。

(八)建立健全农村特困户救助制度和救助体系,开展农村低保等扶贫解困工作;做好社会保障服务,推行农村养老保险制度,建立和落实农村新型合作医疗保险、加快农村社会保障体系的建设。

(九)抓好农村文化教育和群众体育活动。加强农村文化体育基础设施建设,构建和谐文化,培育文明风尚,组织农民开展各类文体活动,努力提高农民的科学文化素质。

(十)负责计划生育保障,为控制人口数量、提高人口素质提供优质服务。

(十一)协助做好普及九年义务教育,做好农村义务教育工作,确保适龄少年儿童接受义务教育。

(十二)协助卫生部门完善农村医疗设施和医疗手段,做好公共卫生管理工作,推进新型农村合作医疗事业的发展。

(十三)负责村镇规划建设管理和土地流转承包合同的管理,加强环境保护;负责镇、村环境卫生管理、环境整治和秩序维护等社会管理工作。

(十四)负责抓好社会主义精神文明建设,开展文明生态村创建活动,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(十五)负责社会管理综合治理,加强对突发事件的预警和管理;强化信访和矛盾纠纷调解工作,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会和谐稳定。

(十六)加强对重大危险源的隐患排查,报告辖区安全生产存在的问题,协助做好安全生产行政执法检查和事故应急救援处理。

(十七)指导村(居)民委员会建设,提高、培育村(居)民委员会自治能力;推进基层民主政治建设和法制建设,引导农民有序参与村级事务管理,推进社会主义新农村建设。

(十八)镇人大、纪委、人民武装及工青妇等群众团体组织按照有关章程、法律、法规的规定履行各自的职责。

二、 部门预算单位构成

纳入海口市美兰区演丰镇人民政府2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 演丰镇财政所

2. 演丰镇公共服务中心

3. 演丰镇公用事业中心

4. 演丰镇综合执法大队

5. 演丰镇农业服务中心

6. 演丰镇规划建设管理所

7. 演丰镇安全生产监督管理站

 

 

 

 

第二部分  美兰区演丰镇2019年部门预算表

 

(此部分内容即为部门预算公开表)

 

第三部分   美兰区演丰镇2019年部门预算情况说明

 

一、关于美兰区演丰镇2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

美兰区演丰镇2019年财政拨款收支总预算51,090.64千元。其中,收入总计51,090.64千元,包括一般公共预算本年收入51,090.64千元、上年结转0千元,政府性基金预算本年收入0千元、上年结转0千元;支出总计51,090.64千元,包括一般公共服务支出12,945.82千元、国防支出50.00千元、公共安全支出420.00千元、文化旅游体育与传媒支出99.00千元、社会保障和就业支出3,058.85千元、卫生健康支出1,631.03千元、节能环保支出695.00千元、城乡社区支出16,330.43千元、农林水支出14,642.99千元、自然资源海洋气象等支出50.00千元、住房保障支出884.35千元、灾害防治及应急管理支出283.17千元,结转下年0千元

二、关于演丰镇2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

演丰镇2019年一般公共预算当年拨款51,090.64千元,比上年预算数增加3,366.7千元,主要是加大城乡环境卫生投入、人员经费的增加及业务的新增、扩展。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出12,945.82千元,占25.3%;国防(类)支出50.00千元,占0.1%;公共安全(类)支出420.00千元,占0.8%;文化旅游体育与传媒(类)支出99.00千元,占0.2%;社会保障和就业(类)支出3,058.85千元,占6.0%;卫生健康(类)支出1,631.03千元,占3.2%;节能环保(类)支出695.00千元,占1.4%;城乡社区(类)支出16,330.43千元,占32.0%;农林水(类)支出14,642.99千元,占28.7%;自然资源海洋气象等(类)支出50.00千元,占0.1%;住房保障(类)支出884.35千元,占1.7%;灾害防治及应急管理(类)支出283.17千元,占0.6%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)2019年预算数为100.00千元,比上年预算数减少17.2千元,主要是依据上年预算完成情况,按控制数核减经费,压缩支出。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2019年预算数为40.00千元,比上年预算数减少10千元,主要是依据上年预算完成情况,按控制数核减经费,压缩支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为3,973.26千元,比上年预算数增加172.48千元,主要是基本支出增加。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅)(项)2019年预算数为1,307.53千元,比上年预算数减少360.02千元,主要是基本支出减少。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2019年预算数为4,682.36千元,比上年预算数减少509.5千元,主要是依据上年预算完成情况,按控制数核减经费,压缩支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为889.75千元,比上年预算数减少187.83千元,主要是基本支出减少。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)2019年预算数为5.00千元,比上年预算数减少5.00千元,主要是依据上年预算完成情况,按控制数核减经费,压缩支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)2019年预算数为10.00千元上年预算数持平

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)2019年预算数为305.00千元,比上年预算数减少5.00千元,主要是依据上年预算完成情况,按控制数核减经费,压缩支出。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2019年预算数为732.93千元,比上年预算数增加87.99千元,主要是编外人员经费的增长及办公设备购置增加。

11. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2019年预算数为180.00千元上年预算数持平

12. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)2019年预算数为150.00千元,比上年预算数增加150.00千元,主要是科目调整所致,上年工会经费安排220千元,本年因工会经费上缴人数增加而减少。

13. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2019年预算数为145.00千元,比上年预算数增加65.00千元,主要是新增志愿者服务经费。

14. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2019年预算数为75.00千元上年预算数持平

15. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2019年预算数为150.00千元上年预算数持平

16. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2019年预算数为200.00千元上年预算数持平

17. 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)2019年预算数为50.00千元上年预算数持平

18. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2019年预算数为420.00千元,比上年预算数增加100.00千元,主要是公共安全服务扩展与增加。

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)2019年预算数为10.00千元,比上年预算数减少10.00千元,主要是依据上年预算完成情况,按控制数核减经费,压缩支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)2019年预算数为30.00千元,比上年预算数增加30.00千元,主要是功能科目调整,且该项经费依据上年预算完成情况,按控制数核减经费,压缩支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2019年预算数为5.00千元,比上年预算数减少3.00千元,主要是体育活动项目减少。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2019年预算数为54.00千元,比上年预算数增加54.00千元,主要是文化站相关管理经费增加。

23. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)2019年预算数为20.00千元,比上年预算数增加20.00千元,主要是功能科目调整及就业业务增加。

24. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2019年预算数为36.00千元,比上年预算数增加6.00千元,主要是社会保障业务增加。

25. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)2019年预算数为696.73千元,比上年预算数减少134.64千元,主要是购买服务事务减少。

26. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2019年预算数为52.00千元,比上年预算数增加2.00千元,主要是民政服务业务增加。

27. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为95.36千元,比上年预算数增加4.8千元,主要是离休人员经费增加。

28. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为1,246.20千元,比上年预算数增加113.8千元,主要是在职在编人员养老保险增加。

29. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2019年预算数为367.69千元,比上年预算数增加367.69千元,主要是科目调整,该科目经费为离退休人员医疗补助费。

30. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)2019年预算数为130.00千元,比上年预算数增加130.00千元,主要是增加革命纪念园经费

31. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2019年预算数为194.88千元,比上年预算数减少37.92千元,主要是优抚人员减少。

32. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2019年预算数为10.00千元上年预算数持平

33. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为210.00千元,比上年预算数增加101.5千元,主要是春节慰问经费的增加。

34. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2019年预算数为20.00千元上年预算数持平

35. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算数为509.55千元,比上年预算数减少543.36千元,主要是计生专干人员经费功能科目调整。

36. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为131.44千元,比上年预算数减少33.4千元,主要是行政单位医疗保险费用的减少。

37. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为218.54千元,比上年预算数增加100.27千元,主要是事业单位医疗保险费用的增加。

38. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为276.90千元,比上年预算数增加276.90千元,主要是行政单位功能科目调整,与区分事业单位医疗补助

39. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为474.60千元,比上年预算数减少223.45千元,主要是减少部分为行政单位医疗补助。

40. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)2019年预算数为695.00千元,比上年预算数增加245.00千元,主要是新增落实“六个严禁,两个推进”工作任务,加大环境保护力度。

41. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2019年预算数为320.00千元上年预算数持平

42. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为14,090.43千元,比上年预算数增加4,381.48千元,主要是外聘人员经费增加及环卫人员经费的增加。

43. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2019年预算数为810.00千元上年预算数持平

44. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算数为400.00千元,比上年预算数减少2,892.54千元,主要是功能科目调整。

45. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)2019年预算数为10.00千元上年预算数持平

46. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2019年预算数为700.00千元,比上年预算数增加700.00千元,主要是新增新时代文明实践活动及社会文明大行动工作。

47. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2019年预算数为1,076.55千元,比上年预算数减少166.63千元,主要是人员减少所致。

48. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)2019年预算数为90.00千元上年预算数持平

49. 农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)2019年预算数为20.00千元上年预算数持平

50. 农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)2019年预算数为260.00千元,比上年预算数增加260.00千元,主要是新增农村道路建设项目。

51. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2019年预算数为349.70千元,比上年预算数增加41.00千元,主要是农业补贴的增加。

52. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)2019年预算数为78.00千元,比上年预算数增加78.00千元,主要是新增人工湿地人员管护工作经费

53. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2019年预算数为70.00千元,比上年预算数增加40.00千元,主要是新增林业古树管理工作。

54. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)2019年预算数为500.00千元,比上年预算数增加500.00千元,主要是新增湾长办工作经费及对上年功能科目进行调整。

55. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2019年预算数为30.00千元上年预算数持平

56. 农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)2019年预算数为855.00千元,比上年预算数增加192.43千元,主要是农田水利设施投入增加。

57. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2019年预算数为35.00千元,比上年预算数持平

58. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2019年预算数为270.00千元,比上年预算数增加120.00千元,主要是加大扶贫工作的投入。

59. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2019年预算数为11,003.73千元,比上年预算数增加377.29千元,主要是计生专干人员经费功能科目调整。

60. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2019年预算数为5.00千元上年预算数减少50.00千元,主要是相关工作减少。

61. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)国土整治(项)2019年预算数为50.00千元上年预算数持平

62. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为884.35千元,比上年预算数增加106.98千元,主要是人员经费增加。

63. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为176.17千元,比上年预算数增加176.17千元主要是安监站原主功能科目已取消。

64. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)2019年预算数为72.00千元,比上年预算数增加72.00千元主要是安监站原功能科目已取消。

65. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)2019年预算数为30.00千元,比上年预算数增加30.00千元,主要是原功能科目已取消。

66. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)2019年预算数为5.00千元,比上年预算数增加5.00千元,主要是原功能科目已取消。

三、关于演丰镇2019年一般公共预算基本支出情况说明

演丰镇2019年一般公共预算基本支出为 13,256.54千元,其中:

人员经费 11,991.46千元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等其他工资福利支出;

公用经费 1,265.08千元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费等办公经费

四、演丰镇2019“三公”经费预算情况说明

演丰镇2019年“三公”经费预算数为166.00千元,其中:

    因公出国(境)经费0千元,与年预算持平

公务用车购置及运行费105千元(其中,公务用车购置0千元,公务用车运行费105千元,与较年预算下降68%下降的主要原因包括:一是公务用车数量的减少;二是本年不再按预算单位数量安排公务用车经费,即按实际公务用车数量安排经费。

公务接待费61千元,较年预算下降13%下降的主要原因为严控三公经费,进一步压减支出

五、关于演丰镇2019政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

演丰镇2019年政府性基金预算,故填报为0。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

演丰镇2019年政府性基金预算,故填报为0。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

演丰镇2019年政府性基金预算,故填报为0。

六、关于演丰镇2019收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,演丰镇有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。演丰镇2019年收支总预算51,090.64千元

七、关于演丰镇2019年收入预算情况说明

演丰镇2019年收入预算51,090.64千元,其中:一般公共预算收入51,090.64千元,占100%。

八、关于演丰镇2019年支出预算情况说明

演丰镇2019年支出预算51,090.64千元,其中:基本支出13,256.54千元,占26%;项目支出37,834.10千元,占74%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019演丰镇人民政府本级、演丰镇财政所演丰镇公共服务中心演丰镇公用事业中心演丰镇综合执法大队演丰镇农业服务中心演丰镇规划建设管理所演丰镇安全生产监督管理站等的机关运行经费预算12,013.49千元

(二)政府采购情况

2019演丰镇人民政府本级及下属各预算单位政府采购预算总额0千元

(三)国有资产占有使用情况

截至201812月31日,演丰镇本级及下属各预算单位共有车辆12辆,其中,领导干部用车4辆,其他用车8辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019演丰镇9个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算15,670.70千元

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)用于反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十一、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)用于反映其他人大事务支出。

十二、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅)(项)用于反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)用于反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)用于反映财政部门用于预算改革方面的支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)用于反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)用于反映财政监察派出机构的专项业务支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)用于反映其他财政事务支出。

二十、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)用于反映其他纪检监察事务支出。

二十一、一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)用于反映财政对工会事务的补助支出。

二十二、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)用于反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

二十三、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)用于反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十四、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)用于反映中国共产党宣传部门的支出。

二十五、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)用于反映其他用于中国共产党事务的支出。

二十六、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)用于反映其他用于国防方面的支出

二十七、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)用于反映其他用于公共安全方面的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)用于反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)用于反映开展各类宣传促销活动的支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)用于反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)用于反映其他文化体育与传媒方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)用于反映就业管理方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)用于反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)用于反映民间组织管理方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)用于反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)用于反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

三十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)用于反映事业单位离退休方面的支出。

三十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)用于反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出等。

四十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)用于反映其他用于优抚方面的支出。

四十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)用于反映其他用于残疾人事业方面的支出。

四十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十三、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)用于反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

四十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)用于反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

四十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),用于反映财政部门安排的公务员补助经费。

四十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)用于反映行政事业单位方面的支出。

四十九、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)用于反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

五十城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)用于反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

五十一城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),用于反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

五十二城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)用于反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

五十三城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

五十四城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)用于反映各类建筑工程强制性和推荐性标准集规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

五十五城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),用于反映其他用于城乡社区方面的支出。

五十六农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),用于反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

五十七农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)用于反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

五十八农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)用于反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

五十九农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)用于反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

六十农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)用于反映其他用于农业方面的支出。

六十一农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)用于反映湿地保护和管理方面的支出。

六十二农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)用于反映其他用于林业方面的支出。

六十三农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)用于反映水资源管理与保护事业单位的支出。

六十四 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)用于反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复依据防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

六十五农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)用于反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

六十六农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)用于反映其他用于水利方面的支出。

六十七农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)用于反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

六十八农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

六十九农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)用于反映其他用于农村综合改革方面的支出。

七十自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)国土整治(项)用于反映国土整治方面的支出。

七十一住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七十二灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)用于反映安全生产监管的基本支出。

七十三灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)用于反映安全生产监管的支出。

七十四灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)用于反映消防事业的支出。

七十五灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)用于反映地震事业方面的支出。

七十六基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七十七项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七十八“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七十九机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



相关附件:

相关文档:

主办:海口市美兰区人民政府办公室
网站违法和不良信息举报电话:0898-65383955 政府咨询投诉电话:0898-12345
琼公网安备46010802000194号 琼ICP备19002123号-1 政府网站标识码:4601080002

温馨提示

您访问的链接即将离开海口市美兰区人民政府门户网站,进入非政府网站
是否继续?