2020年人民街道部门预算公开表

更新时间:2020-08-27   来源:  作者:

 

 

 

 

 

2020年人民街道办事处部门预算

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 人民街道办事处(部门)概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分人民街道办事处(部门)2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、区级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分人民街道办事处(部门)2020年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

 

第一部分人民街道办事处(部门)概况

 

一、 主要职能

中国共产党海口市美兰区人民街道工作委员会、海口市美兰区人民街道办事处为区委、区政府的派出机关,依据法律法规和区委、区政府的授权,在本辖区内行使城市管理、社会管理、公共服务、社区建设和居民工作等职能。

(一)贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令。

(二)负责基层党组织建设工作,指导和帮助社区居委会开展工作,发挥社区居委会的群众自治组织作用。

(三)负责精神文明建设工作,组织开展多种形式的群众性精神文明建设创建活动,构建和谐文化,培育文明风尚。

(四)负责制定社会管理规划,加强社会管理综合治理工作。妥善处理突发性、群体性事件,及时化解社会矛盾,维护居民的合法权益,维护辖区社会和谐稳定。

 (五)负责辖区内人口与计划生育、安全生产、征兵、民兵预备役、人民防空、企事业退休人员及自主择业军转干部社会化管理等工作。

 (六)负责牵头协调各职能部门派驻在街道的机构,共同处理地区性、综合性社会管理事务。

 (七)按照职责范围,开展辖区内的市容环境卫生、园林绿化、门前三包、环境保护、市政、爱国卫生等监督、管理、服务工作。

(八)协助有关部门对违法建设、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理、环境保护等规定行为进行查处。

(九)协助有关部门做好劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、统计、侨务、民族宗教事务、食品安全、交通安全、质量监督、“三防”等工作。

  (十)参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

(十一)向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

(十二)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项

二、 部门预算单位构成

纳入人民街道办事处(部门)2020年部门预算编制范围的预算单位包括:人民街道办事处(本级)。

第二部分  人民街道办事处(部门)2020年部门预算表

 

(此部分内容即为部门预算公开表)

 

第三部分   人民街道办事处(部门)2020年部门预算情况说明

 

一、关于人民街道办事处(部门)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

人民街道办事处(部门)2020年财政拨款收支总预算2072.26万元。其中,收入总计2072.26万元,包括一般公共预算本年收入2072.26万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计2072.26万元,包括一般公共服务支出697.04万元、国防支出8万元、公共安全支出13万元、社会保障和就业支出  1,057.67万元、卫生健康支出107.01万元、城乡社区支出102万元、农林水支出12万元、自然资源海洋气象等支出8.5万元、住房保障支出65.04万元、灾害防治及应急管理支出2万元,结转下年0元。

二、关于人民街道办事处(部门)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

人民街道办事处(部门)2020年一般公共预算当年拨款2072.26万元,比上年预算数增加53.2万元,主要是城管中队专项工作经费及双巩工作经费的投入。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅()及相关机构事务(款)行政运行(项) 2020年预算数258.69万元,比上年预算数增加14.75万元,主要是人员公用定额标准提高,导致相关费用增加。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅()及相关机构事务(款)其他政府办公厅()及相关机构事务(项)  2020年预算数388.99万元,比上年预算数增加207.99万元,主要是支出功能分类变动导致预算增加。

3、一般公共服务(类)党委办公厅()及相关机构事务(款)其他党委办公厅()及相关机构事务(项)2020年预算数13.5万元,与上年预算数持平。

4、一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)2020年预算数35.86元,比上年预算数增加35.86万元,主要是新增项目。

5、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)2020年预算数8万元,与上年预算数持平。

6、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2019年预算数13万元,比上年预算数持平。

7 、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2020年预算数5.16元,比上年预算数持平。

8、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)2020年预算数542.12万元,比上年预算数增加195.32万元,主要是因为居委会基本支出中人员支出及居委会办公经费增加。

9、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2020年预算数405.6万元,比上年预算数增加48.8万元,主要是购买服务项目的增加。

10、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2020年预算数12万元,比上年预算数减少3万元,主要是民政事务管理的增加。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数92.8万元,比上年预算数减少29.5万元,主要是行政事业单位人员变动养老保险缴费支出减少。

12、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2020年预算数8万元,比上年预算数减少34.5万元,主要是支出功能分类变动导致预算增加。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数14.45万元,比上年预算数增加7.87万元,主要是人员工资结构和标准发生变化。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数34.43万元,比上年预算数增加23.3万元,主要是人员工资结构和标准发生变化。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数50.13万元,比上年预算数增加34.36万元,主要是人员工资结构和标准发生变化。

16、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2020年预算数50.5万元,比上年预算数增加44万元,主要是增加城管执法工作经费。

17、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2020年预算数51.5万元,比上年预算数增加50万元,主要是增加双巩经费。

18、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)2020年预算数9万元,比上年预算数减少1.5万元,主要是减少河长制工作经费。

19、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2020年预算数3万元,比上年预算数减少0.5万元,主要是减少“三防”工作经费。

20、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)2020年预算数8.5万元,比上年预算数增加8.5万元,主要是支出功能分类变动导致预算增加。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数65.04万元,比上年预算数增加4.35万元,主要是因为人员工资福利经费增加,住房公积金缴交数额相应提高。

22、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)2020年预算数2万元。与上年预算数持平。

三、关于人民街道办事处(部门)2020年一般公共预算基本支出情况说明

人民街道办事处(部门)2020年一般公共预算基本支出为1,035.10万元,其中:

人员经费9,69.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金;

公用经费65.98万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、办公设备购置。

四、人民街道办事处(部门)2020年“三公”经费预算情况说明

人民街道办事处(部门)2020年“三公”经费预算数为6.72万元,其中:

    公务用车购置及运行费6.72万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.72万元),与上年预算减少0.28万元。较上年预算较少4.00%较少的主要原因执行厉行节约,较少无必要的开支。

五、关于人民街道办事处(部门)2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

人民街道办事处2020年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年预算持平。

六、关于人民街道办事处(部门)2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,人民街道办事处(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出。人民街道办事处(部门)2020年收支总预算2,072.26万元。

七、关于人民街道办事处(部门)2020年收入预算情况说明

人民街道办事处(部门)2020年收入预算2072.26万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入2072.26万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%

八、关于人民街道办事处(部门)2020年支出预算情况说明

人民街道办事处(部门)2020年支出预算2072.26万元,其中:基本支出1035.1万元,占49.95%;项目支出1037.16万元,占50.05%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年人民街道办事处(部门)本级的机关运行经费预算65.97万元

(二)政府采购情况

2020人民街道办事处(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额6元,其中:政府采购货物预算6元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,人民街道办事处(部门)本级及下属各预算单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0×辆,机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020年民街道办事处(部门)22个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算10,371.60万元,政府性基金0万元。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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